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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
11344208
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E & H ODONTOTECNIA SRL
RUC
80047553-4
Número de Contrato
OC Nº 38/15
Código de Contratación (CC)
CD-25006-15-117527
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENFERMERIA Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar