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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000349
Nro. de Timbrado
11834017
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
02-03-2017
Fecha Emisión Cheque
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.023
IVA
₲ 140.909

Retención DNCP
₲ 5.523
Retención IVA
₲ 42.272
Retención Renta
₲ 28.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124388
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve