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Datos del Pago

Nro. de Factura
268/269/273/274/275/276
Nro. de Timbrado
11430044
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.910
IVA
₲ 454.545

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.363
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124388
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve