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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0217321
Monto de la Factura
₲ 1.196.000
Nro. de Orden de Pago
78524
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.804
IVA
₲ 108.727

Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-78874
Monto Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.879.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal