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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.750
IVA
₲ 2.500.000

Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204739
Monto Contrato
₲ 38.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.066.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.853.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394993
Nombre de la Licitación
CD N° 70/2021 - SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay