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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000896
Nro. de Timbrado
12926607
Monto de la Factura
₲ 9.345.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.310
IVA
₲ 849.545

Retención DNCP
₲ 32.962
Retención IVA
₲ 254.864
Retención Renta
₲ 254.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY RAMON GONZALEZ PAIVA
RUC
3919645-3
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158778
Monto Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.802.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia