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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000383
Nro. de Timbrado
13195583
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-175491
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360464
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Topografía para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc