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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0002655
Monto de la Factura
₲ 31.972.500
Nro. de Orden de Pago
36160
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.405.267
IVA

Retención DNCP
₲ 113.938
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
049/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-57792
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.499.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.245.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230351
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado de Delegaciones para la Escuela de Postgrado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado