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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001038
Nro. de Timbrado
11578266
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.116
IVA
₲ 99.091

Retención DNCP
₲ 3.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-131480
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.616.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.341.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304677
Nombre de la Licitación
06 - Servicio de Eventos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud