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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006741
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
8627
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364

Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC Nº 13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58372
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.101.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Chevrolet Blaizer Diesel
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan