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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 6.330.000
Nro. de Orden de Pago
9276
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.019.714
IVA
₲ 575.455

Retención DNCP
₲ 22.558
Retención IVA
₲ 172.637
Retención Renta
₲ 115.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC Nº 14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58750
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.272.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228735
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Chevrolet Blazer Flex
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan