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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-084-0000729
Nro. de Timbrado
16230761
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.637
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.191
Retención IVA
₲ 83.454
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22016-23-228740
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.237.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.796.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron