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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Nro. de Timbrado
13213733
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
4856
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.846.331
IVA
₲ 1.336.363

Retención DNCP
₲ 51.851
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 400.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-185408
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.846.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368970
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn