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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0009014,8997
Nro. de Timbrado
1220208
Monto de la Factura
₲ 14.697.955
Nro. de Orden de Pago
4579
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.844.405
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 51.844
Retención IVA
₲ 400.853
Retención Renta
₲ 400.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174345
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.732.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.838.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359854
Nombre de la Licitación
adquisicion de gases especiales - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn