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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000480
Nro. de Timbrado
13692853
Monto de la Factura
₲ 3.815.390
Nro. de Orden de Pago
4668
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.820
IVA
₲ 346.854
Retención DNCP
₲ 13.458
Retención IVA
₲ 104.056
Retención Renta
₲ 104.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174345
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.732.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.838.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359854
Nombre de la Licitación
adquisicion de gases especiales - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn