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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040168
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 6.472.048
Nro. de Orden de Pago
1830
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.031.949
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.594
Retención IVA
₲ 176.510
Retención Renta
₲ 235.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238503
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.143.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.747.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas