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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025347
Monto de la Factura
₲ 7.316.320
Nro. de Orden de Pago
30925
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.957.687
IVA

Retención DNCP
₲ 26.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
231-2010
Código de Contratación (CC)
CD-26002-10-2842
Monto Contrato
₲ 88.529.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.003.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.857.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198755
Nombre de la Licitación
Aceite y Fluido para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap