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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008324
Nro. de Timbrado
15473546
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.335.030
IVA
₲ 194.318

Retención DNCP
₲ 108.068
Retención IVA
₲ 194.318
Retención Renta
₲ 835.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215612
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.924.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.799.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado