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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005158
Nro. de Timbrado
16038908
Monto de la Factura
₲ 3.921.501
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.311
IVA
₲ 356.500
Retención DNCP
₲ 13.832
Retención IVA
₲ 106.950
Retención Renta
₲ 106.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220350
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.482.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.946.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo