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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000058
Nro. de Timbrado
16145787
Monto de la Factura
₲ 4.438.682
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.851
IVA
₲ 403.517

Retención DNCP
₲ 15.495
Retención IVA
₲ 121.055
Retención Renta
₲ 161.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220350
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.482.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.946.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo