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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
33147
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818

Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
1033/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-108525
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286904
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf