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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-7704/7707
Nro. de Timbrado
12990208
Monto de la Factura
₲ 3.340.358
Nro. de Orden de Pago
1500005850
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.007
IVA
₲ 303.669

Retención DNCP
₲ 11.783
Retención IVA
₲ 91.101
Retención Renta
₲ 91.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 41.367

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/PS N° 49/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-18-164290
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.954.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.986.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350061
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE GASES INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar