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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.221.273
IVA
₲ 396.364

Retención DNCP
₲ 19.818
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-213223
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.384.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari