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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 23.940.000
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.851.818
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-95118
Monto Contrato
₲ 23.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.851.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.851.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277571
Nombre de la Licitación
Adquisición de radar portatil.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia