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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001301
Nro. de Timbrado
15840329
Monto de la Factura
₲ 6.980.400
Nro. de Orden de Pago
3536
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.583.063
IVA
₲ 6.832.800

Retención DNCP
₲ 24.638
Retención IVA
₲ 186.350
Retención Renta
₲ 186.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175299
Monto Contrato
₲ 77.020.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.284.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358704
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria