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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002248
Nro. de Timbrado
15213010
Monto de la Factura
₲ 2.314.160
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.677
IVA
₲ 131.819

Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 39.546
Retención Renta
₲ 65.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184765
Monto Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.429.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372276
Nombre de la Licitación
CONTRATCIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud