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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047516
Nro. de Timbrado
13528984
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.314
IVA
₲ 807.273

Retención DNCP
₲ 31.322
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 242.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
042/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185434
Monto Contrato
₲ 11.948.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.948.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud