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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002393
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 14.766.000
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.908.498
IVA
₲ 1.342.364

Retención DNCP
₲ 52.084
Retención IVA
₲ 402.709
Retención Renta
₲ 402.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
041/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183418
Monto Contrato
₲ 17.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.381.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud