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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002051
Nro. de Timbrado
14114139
Monto de la Factura
₲ 5.096.800
Nro. de Orden de Pago
3295
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.814
IVA
₲ 463.345

Retención DNCP
₲ 17.978
Retención IVA
₲ 139.004
Retención Renta
₲ 139.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.956.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.180.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria