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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000332
Nro. de Timbrado
13516542
Monto de la Factura
₲ 10.620.000
Nro. de Orden de Pago
11860
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.003.267
IVA
₲ 965.455

Retención DNCP
₲ 37.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23010-19-176902
Monto Contrato
₲ 10.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.040.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.003.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL, DE AUDIO Y FOTOGRÁFICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel