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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000805
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.940
IVA
₲ 859.091

Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 257.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
733/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195334
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373287
Nombre de la Licitación
Servicios de Soporte Técnico para Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf