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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000590
Nro. de Timbrado
14863410
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
28206
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.818
IVA
₲ 204.545

Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
733/2020.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-20-195334
Monto Contrato
₲ 141.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.329.778

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373287
Nombre de la Licitación
Servicios de Soporte Técnico para Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf