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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0224900
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.280
IVA
₲ 18.000

Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
023/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-80266
Monto Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254337
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo