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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010709/739
Monto de la Factura
₲ 4.262.523
Nro. de Orden de Pago
1629
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.138.471
IVA
₲ 80.023

Retención DNCP
₲ 16.395
Retención IVA
₲ 24.007
Retención Renta
₲ 83.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
028/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27007-13-81663
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.687.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.910.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo