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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-13139
Nro. de Timbrado
11711328
Monto de la Factura
₲ 451.100
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.460
IVA
₲ 41.009

Retención DNCP
₲ 1.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-106466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.047.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.725.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA A TRAVES DE MAQUINA EXPENDEDORA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero