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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004519
Monto de la Factura
₲ 4.827.400
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.646.944
IVA
₲ 234.054

Retención DNCP
₲ 18.373
Retención IVA
₲ 70.216
Retención Renta
₲ 91.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89054
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.898.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.567.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay