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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
15887190
Monto de la Factura
₲ 88.906.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.077.168
IVA
₲ 8.082.364
Retención DNCP
₲ 323.295
Retención IVA
₲ 2.424.713
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ULISES ULIAMBRE GIMENEZ
RUC
4052435-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-218542
Monto Contrato
₲ 166.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.563.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.631.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418115
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro