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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015807
Monto de la Factura
₲ 18.661.500
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.577.776
IVA
₲ 1.696.500

Retención DNCP
₲ 65.824
Retención IVA
₲ 508.950
Retención Renta
₲ 508.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172380
Monto Contrato
₲ 153.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.272.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.371.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac