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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014780
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.009
IVA
₲ 613.636

Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
036/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172380
Monto Contrato
₲ 153.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.272.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.371.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac