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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016281
Monto de la Factura
₲ 30.407.680
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
29-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.641.823
IVA
₲ 2.764.333
Retención DNCP
₲ 107.255
Retención IVA
₲ 829.301
Retención Renta
₲ 829.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175806
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.914.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.112.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362194
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac