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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004494
Monto de la Factura
₲ 58.151.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.774.013
IVA
₲ 5.286.455

Retención DNCP
₲ 205.114
Retención IVA
₲ 1.585.937
Retención Renta
₲ 1.585.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
159/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184626
Monto Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.669.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.874.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac