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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 9.016.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.492.416
IVA
₲ 819.636

Retención DNCP
₲ 31.802
Retención IVA
₲ 245.891
Retención Renta
₲ 245.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175870
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS PORTA PALET DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac