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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001565 y 1573
Monto de la Factura
₲ 16.560.000
Nro. de Orden de Pago
55240
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.259
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 59.014
Retención IVA
₲ 451.636
Retención Renta
₲ 301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-147061
Monto Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.032.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322700
Nombre de la Licitación
Arena Lavada para Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap