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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072657
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
53675
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.646.589
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 51.138
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 260.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-146410
Monto Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.475.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322500
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap