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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0089166
Nro. de Timbrado
13112929
Monto de la Factura
₲ 9.102.000
Nro. de Orden de Pago
56664
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.573.423
IVA
₲ 827.453

Retención DNCP
₲ 32.105
Retención IVA
₲ 248.236
Retención Renta
₲ 248.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-40002-17-146410
Monto Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.475.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322500
Nombre de la Licitación
Adquisición Baterias para vehiculos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap