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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
12034373
Monto de la Factura
₲ 33.345.000
Nro. de Orden de Pago
2940
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.710.489
IVA
₲ 3.031.364
Retención DNCP
₲ 118.829
Retención IVA
₲ 909.409
Retención Renta
₲ 606.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-27003-17-139677
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.064.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326374
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de Sistema Informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah