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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0014369
Nro. de Timbrado
16500356
Monto de la Factura
₲ 826.500
Nro. de Orden de Pago
202309616
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.297
IVA
₲ 75.136

Retención DNCP
₲ 2.885
Retención IVA
₲ 22.541
Retención Renta
₲ 30.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24003-23-234812
Monto Contrato
₲ 20.506.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.488.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.112.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428320
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande