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Datos del Pago

Nro. de Factura
25224, 24981
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.000
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30096-19-170074
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.535.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta