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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001724
Nro. de Timbrado
12806752
Monto de la Factura
₲ 400.206
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.751
IVA
₲ 36.382
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165095
Monto Contrato
₲ 133.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.139.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GRUPO GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera