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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009324
Nro. de Timbrado
13843246
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.527
IVA
₲ 157.273
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
₲ 47.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-160236
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.533.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.217.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro